Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8207003421
Číslo faktúry: FD /0099
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 3/2018
Fakturovaná suma s DPH: 32,39
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2018
Dátum vystavenia: 08.04.2018
Dátum splatnosti: 23.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 13.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov