Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001124
Číslo faktúry: DF /0041
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za vývoz odpadu 2
Fakturovaná suma s DPH: 986,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011
Dátum úhrady: 10.03.2011
Súbor: DF_0041
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov