Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151002302
Číslo faktúry: FAD/0118
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za vývoz odpadu 6/2013
Fakturovaná suma s DPH: 1007,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.06.2013
Dátum splatnosti: 14.07.2013
Dátum úhrady: 09.07.2013
Súbor: FAD_0118
Zverejnené: 20.09.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov