Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001761
Číslo faktúry: FDO/0092
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz odpadu 5/2012
Fakturovaná suma s DPH: 986,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.05.2012
Dátum splatnosti: 14.06.2012
Dátum úhrady: 11.06.2012
Súbor: FDO_0092
Zverejnené: 01.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov