Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001587
Číslo faktúry: FD /0016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za vývoz odpadu 1/2012
Fakturovaná suma s DPH: 986,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 14.02.2012
Dátum úhrady: 14.02.2012
Súbor: FD_0016
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov