Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6300031948
Číslo faktúry: DF /0017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: Zál.fa plyn ihrisko
Fakturovaná suma s DPH: 20,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum úhrady: 10.02.2011
Súbor: DF_0017
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov