Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0141
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 5/2020
Fakturovaná suma s DPH: 23,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2020
Dátum vystavenia: 01.06.2020
Dátum splatnosti: 18.06.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0141
Zverejnené: 08.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov