Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 197,02
Číslo faktúry: DF /0019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: COOP Jednota SD
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za potraviny ŠJ 1/2012
Fakturovaná suma s DPH: 197,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.02.2012
Dátum splatnosti: 16.02.2012
Dátum úhrady: 13.02.2012
Súbor: DF_0019
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov