Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 320112
Číslo faktúry: DF /0017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: COOP Jednota SD
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za čistiace prostriedky MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 106,63
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.02.2012
Dátum splatnosti: 20.02.2012
Dátum úhrady: 13.02.2012
Súbor: DF_0017
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov