Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2768587344
Číslo faktúry: FDO/0223
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón T-COM 11/2014
Fakturovaná suma s DPH: 34,45
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.12.2014
Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FDO_0223
Zverejnené: 10.12.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov