Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3744998152 |
Číslo faktúry: | FDO/0213 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za telefón 11/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0213 |
Zverejnené: | 07.12.2012 |