Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3744998152
Číslo faktúry: FDO/0213
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za telefón 11/2012
Fakturovaná suma s DPH: 38,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.12.2012
Dátum splatnosti: 17.12.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FDO_0213
Zverejnené: 07.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov