Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6300031948
Číslo faktúry: FD /0002
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: Zál.fa za plyn-ihrisko
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 15.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_0002
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov