Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4440310634
Číslo faktúry: FD /0003
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o. -
Adresa: Štefánikova 718,90501 Senica
IČO: 44291809
Predmet: Fa za plyn za 1/2018
Fakturovaná suma s DPH: 487,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.01.2018
Dátum vystavenia: 01.01.2018
Dátum splatnosti: 15.01.2018
Dátum úhrady: 09.01.2018
Súbor:
Zverejnené: 08.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov