Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8542085845
Číslo faktúry: DF /0024
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za tel.0907156371
Fakturovaná suma s DPH: 59,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2011
Dátum splatnosti: 21.02.2011
Dátum úhrady: 10.02.2011
Súbor: DF_0024
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov