Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 23:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201101070
Číslo faktúry: DF /0028
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Agropartner s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Zimná údržba MK
Fakturovaná suma s DPH: 90,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.02.2011
Dátum splatnosti: 21.02.2011
Dátum úhrady: 10.02.2011
Súbor: DF_0028
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov