Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0165 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Fa za telefón za 6/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2020 |
Dátum úhrady: | 09.07.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2020 |