Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8236496741
Číslo faktúry: FAD/0147
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 6/2019
Fakturovaná suma s DPH: 10,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 08.07.2019
Súbor:
Zverejnené: 08.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov