Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8217029763
Číslo faktúry: FD /0237
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 8/2018
Fakturovaná suma s DPH: 35,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.09.2018
Dátum vystavenia: 08.09.2018
Dátum splatnosti: 24.09.2018
Dátum úhrady: 14.09.2018
Súbor:
Zverejnené: 14.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov