Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7269092403
Číslo faktúry: FD /0140
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Fa za plyn - ihrisko za 6/2018
Fakturovaná suma s DPH: 96,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.06.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 15.06.2018
Dátum úhrady: 04.06.2018
Súbor:
Zverejnené: 04.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov