Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8207979172
Číslo faktúry: FD /0113
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 4/2018
Fakturovaná suma s DPH: 44,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2018
Dátum vystavenia: 01.05.2018
Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 09.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov