Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8208005827
Číslo faktúry: FD /0119
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 4/2018
Fakturovaná suma s DPH: 8,86
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2018
Dátum vystavenia: 01.05.2018
Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum úhrady: 11.05.2018
Súbor:
Zverejnené: 09.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov