Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7734051191
Číslo faktúry: DF /0261
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za tel.12/2011
Fakturovaná suma s DPH: 38,46
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0261
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov