Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5118894055
Číslo faktúry: DF /0063
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za tel.0908870417
Fakturovaná suma s DPH: 33,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 25.04.2011
Dátum úhrady: 18.04.2011
Súbor: DF_0063
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov