Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5148803355
Číslo faktúry: FD /0006
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za tel.0908870417
Fakturovaná suma s DPH: 33,59
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 23.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_0006
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov