Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1441,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.03.2024 |