Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3723960204
Číslo faktúry: DF /0046
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za telefón
Fakturovaná suma s DPH: 36,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: 17.03.2011
Dátum úhrady: 17.03.2011
Súbor: DF_0046
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov