Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5148831297
Číslo faktúry: FD /0007
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za tel.0917974053
Fakturovaná suma s DPH: 6,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 23.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_0007
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov