Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4484088894
Číslo faktúry: FD /0307
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o. -
Adresa: Hviezdoslavovo nám.13,81102 Bratislava
IČO: 44291809
Predmet: Fa za plyn za 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 452,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2018
Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 17.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 06.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov