Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8219016454
Číslo faktúry: FD /0261
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 9/2018
Fakturovaná suma s DPH: 34,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.10.2018
Dátum vystavenia: 08.10.2018
Dátum splatnosti: 23.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 15.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov