Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8215059317
Číslo faktúry: FD /0215
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 7/2018
Fakturovaná suma s DPH: 30,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.08.2018
Dátum vystavenia: 08.08.2018
Dátum splatnosti: 23.08.2018
Dátum úhrady: 15.08.2018
Súbor:
Zverejnené: 15.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov