Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8104709261 |
Číslo faktúry: | FAD/0270 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.12.2017 |