Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6790243401
Číslo faktúry: FD /0230
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón pevná linka 10/2016
Fakturovaná suma s DPH: 34,92
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.11.2016
Dátum vystavenia: 02.11.2016
Dátum splatnosti: 18.11.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0230
Zverejnené: 16.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov