Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151003839
Číslo faktúry: FD /0227
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31311872
Predmet: Fa za vývoz odpadu 10/2016
Fakturovaná suma s DPH: 1103,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2016
Dátum vystavenia: 01.11.2016
Dátum splatnosti: 15.11.2016
Dátum úhrady: 09.11.2016
Súbor: FD_0227
Zverejnené: 16.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov