Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7609655670
Číslo faktúry: FD /0232
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za mobilný telefón T-COM
Fakturovaná suma s DPH: 29,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.11.2016
Dátum vystavenia: 08.11.2016
Dátum splatnosti: 25.11.2016
Dátum úhrady: 14.11.2016
Súbor: FD_0232
Zverejnené: 16.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov