Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7601957993
Číslo faktúry: FD /0056
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SLOVAK Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za mobilný telefón
Fakturovaná suma s DPH: 27,73
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.03.2016
Dátum vystavenia: 08.03.2016
Dátum splatnosti: 29.03.2016
Dátum úhrady: 21.03.2016
Súbor: FD_0056
Zverejnené: 24.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov