Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 51488004262
Číslo faktúry: FD /0005
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Fa za telefón 0907156371
Fakturovaná suma s DPH: 59,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 23.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_0005
Zverejnené: 05.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov